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答疑老师:大宁老师
取得的发票是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
个人自己承担 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般一年以内不会强制要求 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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要 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
今年补上 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
账面不需要处理,所得税汇算清缴调整的就是按照会计准则计算和税法的差异 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,汇算清缴的时候账载金额填写计提的,税收金额填写发放的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
冲回是怎么冲的? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
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要的,超过限额扣除部分要调 查看全部回复
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答疑老师:张老师
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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是开办费,还是开办以后发生的? 查看全部回复
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您好,当时计提咋计提的,麻烦发下 查看全部回复
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公众号:会计宝
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