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答疑老师:张老师
可以红冲,但是如果是因为一些税法上不能扣除的超额福利费招待费啊这些红冲到话,报表上的费用就减少了,跟实际情况就不符了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
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答疑老师:李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
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请问涉及到这张发票去年的凭证怎么出的,企业执行的是否为小企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:清岚
有人为调节利润的嫌疑。可以在今年汇算的时候把结转成本的这一部分调增 查看全部回复
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不是企业会计准则吧 查看全部回复
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如果执行的不是企业会计准则,调整到发现的当期 查看全部回复
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答疑老师:许老师
纳税调增没有补缴企业所得税吗? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
就是2019年汇算清缴多计费用了 查看全部回复
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